老師,您好,咨詢你個問題,就是現(xiàn)在我們公司準備進貨 問
既然用于加工產(chǎn)品銷售,不能計入研發(fā)費用 答
老師:合同約定應收客戶是不含稅價26000元,實際開票 問
先按開票金額正常記賬:借:應收賬款 26780貸:主營業(yè)務收入 26000貸:應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅)780 實際收到 26000 元時:借:銀行存款 26000借:營業(yè)外支出 780(公司承擔的稅費,無合規(guī)憑證不可稅前扣除)貸:應收賬款 26780 答
老師月底需要計提所得稅嗎 問
同學,你好 需要計提的 答
請問老師,企業(yè)一般什么情況下出現(xiàn)了要到外面買發(fā) 問
同學,你好 因為稅比較高,買發(fā)票可以和對方談價格 答
生產(chǎn)企業(yè)進料加工貿(mào)易和一般貿(mào)易是否能同時申報 問
你好,可以的。 根據(jù)現(xiàn)行規(guī)定(如財稅〔2012〕39號、國家稅務總局公告2012年第24號),進料加工貿(mào)易方式下,企業(yè)進口料件實行保稅政策,成品出口后可按規(guī)定申請增值稅免抵退稅;而一般貿(mào)易出口的自產(chǎn)或視同自產(chǎn)貨物同樣適用退(免)稅政策。兩者在符合各自要求的前提下可并行操作。 答

老師,請問當月收到紅字發(fā)票200元,填寫加計抵減200*10%=20元,這20元是不是要減掉?如果要減掉,在本期發(fā)生額直接扣掉20后填入還是本期調(diào)減額里填20?
答: 同學你好 是這個意思。正數(shù)本期增加,負數(shù)形成的填本期調(diào)減。
收到一張跨年度退款發(fā)票,錢已經(jīng)退了,但是在月底忘記做開紅字發(fā)票處理了,金額2千多。這怎么處理???
答: 你好,可以在11月賬務處理
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,有提醒我收到一張紅字發(fā)票,但是我沒有收到紙質(zhì)發(fā)票哪里查詢是誰開的?
答: 你好? 沒有發(fā)票信息查不到 先不用管?

