我們外購的產(chǎn)品金額15萬,總售價150萬,用于廣告宣傳 問
借:銷售費用-廣告宣傳費 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-增值稅-銷項稅 答
招待住宿費開來專票,可以抵扣嗎?感謝 問
同學,你好 不可以抵扣 答
財務負責人變更了,稅務上已變更,工商上還需要變更 問
您好,可以變更下,不在公司了,就不需要有 答
老師,投資款是印花稅里的什么科目繳稅? 問
同學,你好 營業(yè)賬簿 答

公司是4S店,由于每月都有批售任務,所以車輛庫存很大,而且進項票都寄回,銷售遠遠小于批售數(shù)量,這就造成進項永遠大于銷項,一直不用交增值稅,這種做法對嗎?如果不對,應該怎么做?
答: 那怎么交呢?廠家給我們開的進項票金額都很大,一張有三百多萬,我們不認證交的稅太多,都認證進去,就不用交稅了,具體應該怎么做呢?
老師,庫存必須交增值稅嗎?如果當月進項等于銷項,暫時庫存不交增值稅,最終庫存在什么時候交增值稅?
答: 銷售之后確認收入的時候交增值稅
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
進項先不認證,等有銷項再認證,那么取得發(fā)票,借庫存商品 應交增值稅-待認證進項 貸銀行存款,有銷項時,借應交增值稅-銷項 貸應交增值稅-待認證進項,是這樣嗎?
答: 有銷項時發(fā)票認證了,是借應交稅費――應交增值稅――進項稅額,貸應交稅費――待認證進項稅額


安魂曲。 追問
2017-06-25 17:57
李愛文老師 解答
2017-06-25 17:58
安魂曲。 追問
2017-06-25 18:02
李愛文老師 解答
2017-06-25 18:04