
小微企業(yè)增值稅優(yōu)惠政策,是不是做營業(yè)外收入,
答: 你好,是的,計(jì)入營業(yè)外收入的
老師你好,情況如下:A公司代我司打款到供應(yīng)商XXX公賬,一般來說供應(yīng)商需要收取我司6%開票費(fèi)用,故我司同樣的收取A公司6%開票費(fèi)用,但是供應(yīng)商有上圖的優(yōu)惠政策可以減免我司的開票費(fèi)用(但是我司不會減免A公司的開票費(fèi)用的)所以我能不能把這6%的費(fèi)用錄為我司的營業(yè)外收入呢?(老師我咨詢的問題都是不用考慮增值稅的,我現(xiàn)在工作的公司負(fù)責(zé)的只是內(nèi)賬外賬有專門的外賬公司負(fù)責(zé)的,目前來說都是這樣)
答: 同學(xué)你好 這個(gè)可以的
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
高新企業(yè)除了所得稅是15%的優(yōu)惠政策外,增值稅有優(yōu)惠政策嗎?
答: 你好,增值稅沒有的

