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送心意

王雁鳴老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-06-24 12:58

您好,您的分錄是怎樣做的啊,正確的做法是,上交時(shí),借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸;銀行存款。計(jì)提時(shí),借;所得稅,貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅。

123456789 追問

2017-06-24 22:56

借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 
貸:銀行 
借:以前年度損益調(diào)整 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 
借:未分配利潤 
貸:以前年度損益調(diào)整 
這樣不對(duì)嗎?錯(cuò)在哪里了?

王雁鳴老師 解答

2017-06-24 22:58

您好,這樣也對(duì),其結(jié)果就是出現(xiàn)您上面的情況了,資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)減期初數(shù)不等于利潤表的累計(jì)數(shù)。如果這樣做憑證的話,還需要您調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù),以及上年的利潤表數(shù)據(jù)的。

123456789 追問

2017-06-24 23:03

按照您的做,本年度的利潤就不屬實(shí)了,因?yàn)檠a(bǔ)繳的所得稅不是本年度 的費(fèi)用,是以前年度的

王雁鳴老師 解答

2017-06-24 23:19

您好,確實(shí)存在這樣的問題,但是為了減少麻煩,這樣操作是效率最高的。

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相關(guān)問題討論
是的,他們要一致的哦
2020-02-28 13:56:30
您好,您的分錄是怎樣做的啊,正確的做法是,上交時(shí),借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸;銀行存款。計(jì)提時(shí),借;所得稅,貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅。
2017-06-24 12:58:46
意思是匯算清繳的資產(chǎn)負(fù)債表對(duì)原來年底的有改動(dòng)?
2021-10-11 22:33:36
你好,匯算清繳后不需變更財(cái)務(wù)報(bào)表
2018-05-14 20:51:48
你好!不調(diào)整利潤表只調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)科目期初數(shù)
2018-06-12 17:23:55
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