公司代銷的商品產(chǎn)生了銷售,這個賬務怎么做 ?商品進來的時候,做到是貸應付賬款借庫存商品,還有怎樣結(jié)轉(zhuǎn)?求解

微藍
于2017-06-24 09:30 發(fā)布 ??725次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2017-06-24 09:33
(1)收到商品時:
借:受托代銷商品(售價) 20 000
貸:受托代銷商品款(售價) 20 000
(2)對外銷售時:
借:銀行存款 11 700
貸:受托代銷商品 10 000
應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 1 700
(3)收到增值稅專用發(fā)票時:
借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 1 700
貸:應付賬款 1 700
借:受托代銷商品款 10 000
貸:應付賬款 10 000
(4)支付貨款并計算代銷手續(xù)費時:
借:應付賬款 11 700
貸:銀行存款 10 700
其他業(yè)務收入 1 000
金額部分僅供參考 過程就是這樣
相關問題討論
(1)收到商品時:
借:受托代銷商品(售價) 20 000
貸:受托代銷商品款(售價) 20 000
(2)對外銷售時:
借:銀行存款 11 700
貸:受托代銷商品 10 000
應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 1 700
(3)收到增值稅專用發(fā)票時:
借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 1 700
貸:應付賬款 1 700
借:受托代銷商品款 10 000
貸:應付賬款 10 000
?。?)支付貨款并計算代銷手續(xù)費時:
借:應付賬款 11 700
貸:銀行存款 10 700
其他業(yè)務收入 1 000
金額部分僅供參考 過程就是這樣
2017-06-24 09:33:22
一、5月收到商品入庫,分錄是:
1、借:庫存商品1000
貸:應付賬款——暫估款1000
2、結(jié)轉(zhuǎn)成本,分錄是:
借:主營業(yè)務成本1000
貸:庫存商品1000
二、6月收到發(fā)票后賬務處理如下:
1、沖銷上月的暫估分錄
借:庫存商品-1000
貸:應付賬款——暫估款-1000
2、沖銷上月結(jié)轉(zhuǎn)成本,分錄是:
借:主營業(yè)務成本-1000
貸:庫存商品-1000
3、按發(fā)票的金額入賬,分錄是:
借:庫存商品1030
貸:應付賬款1030
4、結(jié)轉(zhuǎn)成本,分錄是:
借:主營業(yè)務成本1030
貸:庫存商品1030
2021-05-29 10:41:30
您好
這樣賬務處理正確的
2020-04-21 12:27:18
您好
請問您領用做什么用途
2019-06-28 09:10:11
是這樣的賬務處理,就是發(fā)票未到,貨已到并且銷售后的成本結(jié)轉(zhuǎn)
2019-05-08 21:17:43
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關問題信息









粵公網(wǎng)安備 44030502000945號


