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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-06-24 09:33

(1)收到商品時: 
  借:受托代銷商品(售價)       20 000 
    貸:受托代銷商品款(售價)      20 000 
   
 
(2)對外銷售時: 
  借:銀行存款             11 700 
    貸:受托代銷商品           10 000 
      應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)  1 700 
  (3)收到增值稅專用發(fā)票時: 
  借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 1 700 
    貸:應付賬款              1 700 
  借:受托代銷商品款          10 000 
    貸:應付賬款             10 000 
  (4)支付貨款并計算代銷手續(xù)費時: 
  借:應付賬款             11 700 
    貸:銀行存款             10 700 
      其他業(yè)務收入            1 000 
金額部分僅供參考  過程就是這樣

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(1)收到商品時:   借:受托代銷商品(售價)       20 000     貸:受托代銷商品款(售價)      20 000    (2)對外銷售時:   借:銀行存款             11 700     貸:受托代銷商品           10 000       應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)  1 700   (3)收到增值稅專用發(fā)票時:   借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 1 700     貸:應付賬款              1 700   借:受托代銷商品款          10 000     貸:應付賬款             10 000  ?。?)支付貨款并計算代銷手續(xù)費時:   借:應付賬款             11 700     貸:銀行存款             10 700       其他業(yè)務收入            1 000 金額部分僅供參考 過程就是這樣
2017-06-24 09:33:22
一、5月收到商品入庫,分錄是: 1、借:庫存商品1000 貸:應付賬款——暫估款1000 2、結(jié)轉(zhuǎn)成本,分錄是: 借:主營業(yè)務成本1000 貸:庫存商品1000 二、6月收到發(fā)票后賬務處理如下: 1、沖銷上月的暫估分錄 借:庫存商品-1000 貸:應付賬款——暫估款-1000 2、沖銷上月結(jié)轉(zhuǎn)成本,分錄是: 借:主營業(yè)務成本-1000 貸:庫存商品-1000 3、按發(fā)票的金額入賬,分錄是: 借:庫存商品1030 貸:應付賬款1030 4、結(jié)轉(zhuǎn)成本,分錄是: 借:主營業(yè)務成本1030 貸:庫存商品1030
2021-05-29 10:41:30
您好 這樣賬務處理正確的
2020-04-21 12:27:18
您好 請問您領用做什么用途
2019-06-28 09:10:11
是這樣的賬務處理,就是發(fā)票未到,貨已到并且銷售后的成本結(jié)轉(zhuǎn)
2019-05-08 21:17:43
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