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送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-10-12 19:17

您好,您的分錄沒問題

李s135 追問

2022-10-12 19:43

直接買報廢的固定資產(chǎn) 也是這個分錄嗎

小林老師 解答

2022-10-12 19:45

您好,固定資產(chǎn)通過固定資產(chǎn)清理

李s135 追問

2022-10-12 19:55

老師,企業(yè)賣10多年前報廢的產(chǎn)品,之前沒有計提減值,現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務成本非常大,這個怎么處理呢

小林老師 解答

2022-10-12 19:56

您好,那您可以先計提減值,然后再出售

李s135 追問

2022-10-12 19:59

這個產(chǎn)品是去年的,現(xiàn)在影響了整個未分配利潤,之前結(jié)轉(zhuǎn)了其他業(yè)務成本,這樣要怎么調(diào)整呢

小林老師 解答

2022-10-12 20:03

您好,就是按公允價值與賬面價值差額計提減值再出售,

小林老師 解答

2022-10-12 20:03

您好,多一步計提減值

李s135 追問

2022-10-12 20:12

去年8月 報廢的庫存賣掉了,去年做的結(jié)轉(zhuǎn):其他業(yè)務成本  庫存商品
今年可以調(diào)整嗎,分錄以下可以嗎;
借:存貨跌價準備 貸 資產(chǎn)減值損失(公允價值與賬面價值差額計提減值)
借:以前年度損益   利潤分配-未分配利潤   (公允價值與賬面價值差額計提減值)

小林老師 解答

2022-10-12 21:57

您好,去年都出售了,今年不需要調(diào)增

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您好對的,是這個意思的
2023-04-19 10:50:10
小規(guī)模 沒有應交增值稅明細科目 但是軟件預先設置了 我的建議是 收入時候計入應交稅費應交增值稅銷項 繳納時候計入應交稅費應交增值稅已交稅金
2015-12-23 11:29:47
第2筆不對,先入庫再結(jié)轉(zhuǎn)借:庫存商品 80000 應交稅費-應交增值稅-進項稅8000 貸:銀行存款88000 借 主營業(yè)務成本:80000 貸:庫存商品 80000
2020-04-03 11:02:59
當上交上月應交未交增值稅 借:應交稅費—未交增值稅 貸:;銀行存款 但是,我平常做的時候,都是借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款 按這個操作賬目更清晰, 也可以做成 借:應交稅費—應交增值稅(已交稅金)貸:銀行存款
2017-07-03 13:21:12
你好 如果企業(yè)在次月計繳上月的稅款的話,應該是:在上月月末將應納的增值稅稅款轉(zhuǎn)到“應交稅金-未交增值稅”的貸方,次月計繳時,借記“應交稅金-未交增值稅”科目即可 應該是選擇D;而應交稅金-應交增值稅(已交稅金)科目反映的是本月預繳本月的稅款。
2020-02-05 15:41:33
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