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送心意

郭老師

職稱(chēng)初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-10-12 18:31

你開(kāi)的是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票專(zhuān)票還是普票的

此木豈無(wú)陰 追問(wèn)

2022-10-12 18:32

我企業(yè)三季度銷(xiāo)售額超過(guò)45萬(wàn),部分開(kāi)3%普票,部分開(kāi)5%專(zhuān)票,還有不開(kāi)票的

郭老師 解答

2022-10-12 18:33

你好,5%的專(zhuān)票在第四行和第5行里面填寫(xiě),然后免稅的普通發(fā)票在第12行里面填寫(xiě)。

郭老師 解答

2022-10-12 18:33

免稅的普通發(fā)票再減免明細(xì)表最后一行。

此木豈無(wú)陰 追問(wèn)

2022-10-12 18:37

老師,那我無(wú)票的那些填寫(xiě)在哪里?

此木豈無(wú)陰 追問(wèn)

2022-10-12 18:38

我減免明細(xì)表填寫(xiě)的是普票和未開(kāi)票收入,這樣對(duì)么

郭老師 解答

2022-10-12 18:39

你好,無(wú)票是免費(fèi)的嗎?如果是的話(huà),和普通發(fā)票免稅的一樣。

此木豈無(wú)陰 追問(wèn)

2022-10-12 18:41

無(wú)票的都是免稅收入,我第一行應(yīng)該填寫(xiě)的是開(kāi)普票收入,還是開(kāi)普票和未開(kāi)票收入的和

郭老師 解答

2022-10-12 18:42

第一行什么都不需要填寫(xiě)。

此木豈無(wú)陰 追問(wèn)

2022-10-12 18:47

我第16行“本期應(yīng)納稅額”是根據(jù)第1行和第4行的數(shù)據(jù)系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算后帶入的,第1行不填的話(huà)我本期應(yīng)納稅額就不對(duì)了

郭老師 解答

2022-10-12 18:48

普通發(fā)票不需要繳納的,只需要交專(zhuān)票的就行。

此木豈無(wú)陰 追問(wèn)

2022-10-12 19:10

老師,服務(wù)行業(yè)印花稅,稅目那里選擇哪個(gè)?沒(méi)有服務(wù)合同,只有一些買(mǎi)賣(mài)等不相關(guān)的

郭老師 解答

2022-10-12 19:11

你好,技術(shù)合同,運(yùn)輸合同不都是服務(wù)類(lèi)的,需要看你單位給你核定的是哪一個(gè)。

此木豈無(wú)陰 追問(wèn)

2022-10-12 19:12

我企業(yè)屬于物業(yè)管理

郭老師 解答

2022-10-12 19:13

管理不需要繳納的。

此木豈無(wú)陰 追問(wèn)

2022-10-12 19:15

物業(yè)服務(wù)需要繳納印花稅么?

郭老師 解答

2022-10-12 19:22

不需要繳納的不是嗎?

此木豈無(wú)陰 追問(wèn)

2022-10-12 19:31

好的,謝謝老師

郭老師 解答

2022-10-12 19:33

不用客氣
工作愉快。

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相關(guān)問(wèn)題討論
在電子稅務(wù)局就是可以報(bào)的
2021-06-30 11:19:17
你好,根據(jù)你上個(gè)季度的銷(xiāo)售額填入增值稅申報(bào)表的對(duì)應(yīng)欄次
2019-01-08 14:29:50
您好,季度填寫(xiě)申報(bào)表交稅的。
2017-05-14 21:50:58
你好,大部分小規(guī)模是季度申報(bào)。
2019-05-15 12:08:51
小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)一般都是按季度申報(bào)的
2018-07-02 10:00:34
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精選問(wèn)題
  • 老師,您好!公司的實(shí)習(xí)生需要買(mǎi)社保嗎 問(wèn)

    實(shí)習(xí)后正式上崗的,就需要滿(mǎn)1個(gè)月就要買(mǎi)的

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    你好,我們購(gòu)買(mǎi)的可以直接開(kāi)具發(fā)票給我們的

  • 老師好,企業(yè)收購(gòu)另外一家企業(yè),不是同一控制下企業(yè), 問(wèn)

    1.?印花稅:簽股權(quán)轉(zhuǎn)讓、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移等合同,按價(jià)款萬(wàn)分之五交。 2.?契稅:若涉及土地/房屋轉(zhuǎn)移,按成交價(jià)格3%-5%交(稅率看當(dāng)?shù)兀?3.?企業(yè)所得稅:固定資產(chǎn)評(píng)估增值本身不直接交稅,后續(xù)按公允價(jià)值折舊攤銷(xiāo)可稅前扣除。

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    賬務(wù)處理需區(qū)分出口銷(xiāo)售收入確認(rèn)、成本結(jié)轉(zhuǎn)、稅額核算、退稅到賬四個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn),確保與業(yè)務(wù)和稅務(wù)數(shù)據(jù)一致。 確認(rèn)出口銷(xiāo)售收入 依據(jù)出口報(bào)關(guān)單、出口發(fā)票(形式發(fā)票或增值稅普通發(fā)票)等單據(jù),在貨物報(bào)關(guān)出口并確認(rèn)收匯可能性后,確認(rèn)銷(xiāo)售收入。 會(huì)計(jì)分錄: 借:應(yīng)收賬款(或銀行存款)- 外幣戶(hù) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 - 出口銷(xiāo)售收入(按出口當(dāng)日或當(dāng)月 1 日匯率折算為人民幣) 結(jié)轉(zhuǎn)出口銷(xiāo)售成本 按出口產(chǎn)品的實(shí)際生產(chǎn)成本(含原材料、人工、制造費(fèi)用)結(jié)轉(zhuǎn)成本,同時(shí)轉(zhuǎn)出對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額。 會(huì)計(jì)分錄: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 - 出口銷(xiāo)售成本 貸:庫(kù)存商品 - 出口產(chǎn)品 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(征退稅率差部分) 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 核算內(nèi)銷(xiāo)與外銷(xiāo)增值稅 內(nèi)銷(xiāo)業(yè)務(wù)正常計(jì)提銷(xiāo)項(xiàng)稅額,出口業(yè)務(wù)享受 “免” 稅(免征出口環(huán)節(jié)增值稅),需合并計(jì)算當(dāng)期應(yīng)納稅額。 會(huì)計(jì)分錄(內(nèi)銷(xiāo)): 借:應(yīng)收賬款 - 國(guó)內(nèi)客戶(hù) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 - 內(nèi)銷(xiāo)銷(xiāo)售收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 收到出口退稅款 稅務(wù)機(jī)關(guān)審核通過(guò)退稅申請(qǐng)后,收到退稅款時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理。 會(huì)計(jì)分錄: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 - 應(yīng)收出口退稅款(增值稅) 生產(chǎn)型企業(yè)出口業(yè)務(wù),賬務(wù)上先確認(rèn)外銷(xiāo)收入、結(jié)轉(zhuǎn)成本并轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅差,再核算內(nèi)銷(xiāo)稅額、收到退稅后記賬;稅務(wù)上先做出口退稅備案,每月按 “免抵退” 政策申報(bào),90 天內(nèi)完成外匯核銷(xiāo)并同步申報(bào)附加稅

  • 我想問(wèn)下,2026年CPA普通版我看P2階段有個(gè)記考勤呢 問(wèn)

    同學(xué),你好 這個(gè)需要咨詢(xún)?cè)诰€(xiàn)客服,答疑老師沒(méi)有課程權(quán)限

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