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送心意

鄒老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-10-12 08:48

你好
1.以支票支付產(chǎn)品展覽會(huì)¥900產(chǎn)品廣告費(fèi)¥30,000
借:銷(xiāo)售費(fèi)用,貸:銀行存款
2.以支票支付捐贈(zèng)災(zāi)區(qū)款項(xiàng)¥20,000
借:營(yíng)業(yè)外支出,貸:銀行存款
3.以現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)車(chē)間勞保用品1000元
借:制造費(fèi)用,貸:庫(kù)存現(xiàn)金
4.以銀行存款支付違約金5000元
借:營(yíng)業(yè)外支出,貸:銀行存款
5.由銀行直接支付稅收滯金1000元
借:營(yíng)業(yè)外支出,貸:銀行存款
6.計(jì)提本月累計(jì)折扣5000元,其中生產(chǎn)車(chē)間2000元,運(yùn)輸部門(mén)1000元,銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)500元,管理部門(mén)1500元
借:生產(chǎn)成本,銷(xiāo)售費(fèi)用,管理費(fèi)用,貸:累計(jì)折舊
7.攤銷(xiāo)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)1000元、車(chē)間固定資產(chǎn)大修理費(fèi)500元
借:管理費(fèi)用,制造費(fèi)用,貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
8.銀行直接支付本月水電費(fèi)10000元,其中生產(chǎn)車(chē)間7000元,廠部2500元,福利部門(mén)500元
借:制造費(fèi)用,管理費(fèi)用,貸:銀行存款
9.分配本月工資:生產(chǎn)工人20000元,車(chē)間管理人員5000元,管理部門(mén)人員10000元,銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)人員2000元,福利部門(mén)人員3000元,并按14%計(jì)提福利費(fèi)
借:生產(chǎn)成本,管理費(fèi)用,銷(xiāo)售費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬—工資,福利費(fèi) 

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你好 1.以支票支付產(chǎn)品展覽會(huì)¥900產(chǎn)品廣告費(fèi)¥30,000 借:銷(xiāo)售費(fèi)用,貸:銀行存款 2.以支票支付捐贈(zèng)災(zāi)區(qū)款項(xiàng)¥20,000 借:營(yíng)業(yè)外支出,貸:銀行存款 3.以現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)車(chē)間勞保用品1000元 借:制造費(fèi)用,貸:庫(kù)存現(xiàn)金 4.以銀行存款支付違約金5000元 借:營(yíng)業(yè)外支出,貸:銀行存款 5.由銀行直接支付稅收滯金1000元 借:營(yíng)業(yè)外支出,貸:銀行存款 6.計(jì)提本月累計(jì)折扣5000元,其中生產(chǎn)車(chē)間2000元,運(yùn)輸部門(mén)1000元,銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)500元,管理部門(mén)1500元 借:生產(chǎn)成本,銷(xiāo)售費(fèi)用,管理費(fèi)用,貸:累計(jì)折舊 7.攤銷(xiāo)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)1000元、車(chē)間固定資產(chǎn)大修理費(fèi)500元 借:管理費(fèi)用,制造費(fèi)用,貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 8.銀行直接支付本月水電費(fèi)10000元,其中生產(chǎn)車(chē)間7000元,廠部2500元,福利部門(mén)500元 借:制造費(fèi)用,管理費(fèi)用,貸:銀行存款 9.分配本月工資:生產(chǎn)工人20000元,車(chē)間管理人員5000元,管理部門(mén)人員10000元,銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)人員2000元,福利部門(mén)人員3000元,并按14%計(jì)提福利費(fèi) 借:生產(chǎn)成本,管理費(fèi)用,銷(xiāo)售費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬—工資,福利費(fèi)?
2022-10-12 08:48:07
是的,您的分錄是正確的!
2019-12-12 16:48:52
老師好,4980元折舊5年殘值3%,累計(jì)折舊是4980*97%/60個(gè)月對(duì)嗎?
2017-04-05 20:26:41
你好 因自然災(zāi)害損失的固定資產(chǎn)取得的保險(xiǎn)賠款:借銀行存款,貸:固定資產(chǎn)清理 在請(qǐng)理時(shí)保險(xiǎn)賠款先計(jì)入其他應(yīng)收款,實(shí)際收到時(shí)再轉(zhuǎn)入銀行存款 借:其他應(yīng)收款 貸:固定資產(chǎn)清理 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 其他分錄是正確的。
2020-04-26 16:12:43
你好,清理結(jié)轉(zhuǎn)的 借:固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置收益 或者相反分錄
2020-05-11 10:45:59
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