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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-10-11 18:06

你好
按月計(jì)算利息
借:應(yīng)收票據(jù),貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用
到期收款
借:銀行存款,貸:應(yīng)收票據(jù)

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你好 按月計(jì)算利息 借:應(yīng)收票據(jù),貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用 到期收款 借:銀行存款,貸:應(yīng)收票據(jù)
2022-10-11 18:06:21
你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2023-11-16 19:30:32
你好 借:原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付票據(jù)
2022-11-30 10:16:06
你好 1 借,原材料8500 借,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增進(jìn)1105 貸,應(yīng)付票據(jù)9605 2 借,銀行存款74060 貸,主營業(yè)務(wù)收入甲40000 貸,主營業(yè)務(wù)收入乙22000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增銷8060 3 借,待處理財(cái)產(chǎn)損溢4800 貸,原材料4800 借,管理費(fèi)用2000 借,營業(yè)外支出2800 貸,待處理財(cái)產(chǎn)損溢4800 4 借,固定資產(chǎn)清理170000 借,累計(jì)折舊 250000 貸,固定資產(chǎn)420000 借,固定資產(chǎn)清理5000 貸,銀行存款5000 借,銀行存款350000 貸,固定資產(chǎn)清理350000 借,固定資產(chǎn)清理175000 貸,資產(chǎn)處置損益175000 5 借,信用減值損失2500 貸,壞賬準(zhǔn)備2500 借,壞賬準(zhǔn)備800 貸,應(yīng)收賬款800 6 借,利潤分配——提取法定盈余公積 貸,盈余公積
2020-06-15 11:17:17
您好 借:原材料10000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額1300 貸:應(yīng)付票據(jù) 11300 借:主營業(yè)務(wù)收入 10*25000=250000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額?250000*0.16=40000 貸:應(yīng)付票據(jù)? ?250000%2B40000=290000 借:庫存商品 10*20000=200000 貸:主營業(yè)務(wù)成本 20000 借:無形資產(chǎn)? 2400000 貸:銀行存款 2400000 借:應(yīng)收賬款 2250000%2B360000=2610000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 100*25000*(1-0.1)=2250000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 2250000*0.16=360000 借:主營業(yè)務(wù)成本 100*20000=2000000 貸:庫存商品 2000000
2021-11-25 13:45:19
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