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馬莉
于2022-10-10 10:31 發(fā)布 ??339次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計(jì)師
2022-10-10 10:32
在的具體的什么問題
馬莉 追問
2022-10-10 10:38
老師這個問題是我昨天看學(xué)堂一個學(xué)員做的提問。三個老師做了三種結(jié)果的解答!學(xué)員問:上月有應(yīng)交增值稅244,應(yīng)交未交因小企業(yè)暫緩半年再交。本月有進(jìn)項(xiàng)4757元,余額表期末借方是4513。資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)填多少?如果填4513,那不是抵扣重復(fù)了進(jìn)項(xiàng)嗎?老師針對上位學(xué)員的提問給解答下!
郭老師 解答
2022-10-10 10:39
你好,應(yīng)交稅費(fèi)直接看余額就可以的。
2022-10-10 10:40
不重復(fù)和你繳納增值稅沒有關(guān)系只是包含進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出都在這個余額里面的。
2022-10-10 10:46
應(yīng)交稅費(fèi)—末交增值稅余額是244,本月應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅(進(jìn)項(xiàng))4757,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅后未交增值稅就是4757-244=4513所以,月末應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅就是4513,對吧老師?記得我之前問過老師此類問題,也就是本期進(jìn)項(xiàng)可以抵扣上期應(yīng)交未交增值稅。老師是這個理吧?
2022-10-10 10:47
是的你不用考慮的那么麻煩,應(yīng)交稅費(fèi)這個余額里面包含了增值稅、附加稅、印花稅、企業(yè)所得稅都包含的,這個不光是你繳納的增值稅。
出來是多少,你填寫多少就可以的。只要你賬上做的沒有問題,他肯定出來的就是沒有問題
2022-10-10 10:53
明白老師!老師,假設(shè)月末增值稅進(jìn)項(xiàng)有5000余額,假設(shè)月末無附加、印花之類,這樣的話應(yīng)交稅費(fèi)月末余額就是負(fù)5000(借方余額),這種情況資產(chǎn)負(fù)債表編制,老師你會讓它負(fù)債保持負(fù)數(shù),還是給這項(xiàng)調(diào)到資產(chǎn)方其他流動負(fù)債下呢?
2022-10-10 10:55
可以的可以這么做的。
2022-10-10 10:58
老師,我沒看懂你是選擇哪種操作方式?哈哈
2022-10-10 11:00
你好,如果你的應(yīng)交稅費(fèi)出現(xiàn)了負(fù)數(shù)余額,你把在借方有余額的放到其他流動資產(chǎn)里面,如果沒有負(fù)數(shù)余額的,所有的都在應(yīng)交稅費(fèi)里面就可以
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@郭老師 請郭老師解答問題
答: 在的具體的什么問題。
答: 在 具體的什么問題?
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
討論
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
★ 4.99 解題: 714917 個
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馬莉 追問
2022-10-10 10:38
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2022-10-10 10:39
郭老師 解答
2022-10-10 10:40
馬莉 追問
2022-10-10 10:46
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2022-10-10 10:47
郭老師 解答
2022-10-10 10:47
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2022-10-10 10:53
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2022-10-10 10:55
馬莉 追問
2022-10-10 10:58
郭老師 解答
2022-10-10 11:00