
小規(guī)模,季報。第四季度增值稅申報專票價稅合計=價 稅(116611.96=115457.38 +1154.58)普票價稅合計=價 稅(14156.84=14016.67+ 140.44)未開票收入價稅合計=價 稅(57000=56435.64 +564.35),申報時增值稅按這個數(shù)據(jù)申報。稅款已繳清。后發(fā)現(xiàn)少申報收入5000元,怎么處理?稅款已繳可以更正申報的嗎?
答: 你好? ?有的地區(qū) 交款后? ? 在電子稅務局可以更正申報的??
小規(guī)模納稅人代開增值稅專用發(fā)票后,納稅申報是按開票價稅合計除以1.03*3%申報增值稅還是發(fā)票上的17%納稅申報?
答: 你好,按開票價稅合計除以1.03*3%申報增值稅
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
公司銷售蔬菜類的,發(fā)票上開的是免稅的金額就是價稅合計了,但是增值稅申報的又有稅額呢,但是增值稅也是免了的呢?這個怎么做賬呢?
答: 你是填寫在免稅銷售額欄嗎


石頭人 追問
2017-06-22 16:49
方老師 解答
2017-06-22 16:50
石頭人 追問
2017-06-22 16:57
方老師 解答
2017-06-22 17:02