
老師你好,我想問一下,有些往來存在零點幾的尾差,這種怎么處理;還有之前的一些供應(yīng)商因為有些原因,有些錢沒付,一直掛在賬上,這個怎么處理
答: 你好,這種情況就通過營業(yè)外收入或者營業(yè)外支出來調(diào)整就可以。
這些都是掛在公司賬上的,購買的供應(yīng)商材料及一些安裝費(代開)的發(fā)票,一直掛在賬上怎么處理掉這些在賬上掛了有一兩年了,不會再有往來了
答: 轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入吧
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好,請問一下應(yīng)付賬款和應(yīng)收賬款有一些往來掛著賬,現(xiàn)在想要處理一些以前的賬,這些應(yīng)付和應(yīng)收的借方貸方余額要怎么調(diào)整呢
答: 你好,請問是同一個公司的嗎?


國泰真空 追問
2022-10-09 15:45
東老師 解答
2022-10-09 15:45