
老師,我7月沒有開票,從代賬公司拿回來的賬,代賬公司沒有做銀行回單,我把3月到7月的銀行回單全補上了,固定資產(chǎn)也折舊了,開來的普通發(fā)票也作了費用了,工資也補計提也做了發(fā)放,我是不是就可以結(jié)轉(zhuǎn)了,還用考慮收入,成本,費用的,什么嗎?就是還考慮利潤嗎?我們是分公司,去年12月份才成立的,業(yè)務(wù)了不是太多,6月開了一次是20多萬,8月開了一次票是30多萬!?。?/p>
答: 您好!你把所有的發(fā)票入賬,該計提的計提就可以結(jié)轉(zhuǎn)損益了。
電子普通發(fā)票的日期跟銀行回單上的日期是一樣的嗎
答: 不一定,電子普通發(fā)票的日期是開票日期,銀行回單的日期是銀行賬務(wù)的變動日期
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我公司是小規(guī)模,公司名下自帶一套房產(chǎn),3.22股權(quán)轉(zhuǎn)讓給我公司法人,有一張普通發(fā)票上的稅率5%,全款含稅是3500000,契稅104355 這個如何做分錄呢? 借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款 對嗎?那契稅如何做分錄呀?
答: 同學你好 對的 契稅也計入固定資產(chǎn)就行了

