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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-06-22 14:55

我知道用期末數(shù)據(jù)做起初,重點是數(shù)據(jù)問題,貨幣資金余額比銀行存款實際余額少太多

歲月如歌 追問

2017-06-22 14:59

以前沒有做銀行賬怎么辦

鄒老師 解答

2017-06-22 14:23

你好,根據(jù)15年度期末余額做期初數(shù),然后建賬核算

鄒老師 解答

2017-06-22 14:56

你好,那就需要檢查是什么原因造成的賬實不符了

鄒老師 解答

2017-06-22 15:02

你好,需要補上

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你好,根據(jù)15年度期末余額做期初數(shù),然后建賬核算
2017-06-22 14:23:06
你好,賬務(wù)是延續(xù)之前 賬務(wù)處理的 只是核定征收企業(yè)所得稅根據(jù)收入計算,查賬征收根據(jù)利潤總額計算而已
2018-06-04 15:07:07
這個數(shù)據(jù)就是2014年12月31日的資產(chǎn)負債表中”其他應(yīng)付款“的期末數(shù)據(jù)
2017-10-15 10:27:15
同學(xué),您好! 1、2014年,應(yīng)計提壞賬準(zhǔn)備總額=400000*0.5%=2000 借:資產(chǎn)減值損失 2000 貸:壞賬準(zhǔn)備 2000 2、2015年,發(fā)生壞賬 借:壞賬準(zhǔn)備 8000 貸:應(yīng)收賬款-甲 5000 應(yīng)收賬款-乙 3000 3、2015年底,應(yīng)計提壞賬準(zhǔn)備總額=500000*0.5%=2500 因為此時壞賬準(zhǔn)備是借方余額6000,所以還應(yīng)再計提8500 借:資產(chǎn)減值損失 8500 貸:壞賬準(zhǔn)備 8500 4、2016年確認壞賬的款項又收回 借:應(yīng)收賬款-甲 5000 應(yīng)收賬款-乙 3000 貸:壞賬準(zhǔn)備 8000 借:銀行存款 8000 貸:應(yīng)收賬款-甲 5000 應(yīng)收賬款-乙 3000 5、2016年應(yīng)計提壞賬準(zhǔn)備總額=600000*0.5%=3000 因為此時壞賬準(zhǔn)備是貸方余額10500,所以沖回多計提的7500 借:壞賬準(zhǔn)備 7500 貸:資產(chǎn)減值損失 7500
2022-10-08 15:37:35
您好2015年 借:資產(chǎn)減值損失 195000 貸:壞賬準(zhǔn)備 195000 借:壞賬準(zhǔn)備 160000 貸:應(yīng)收賬款 160000 2016年195000- 3500000*5%=20000 借:壞賬準(zhǔn)備 20000 貸:資產(chǎn)減值損失 20000 借:壞賬準(zhǔn)備 80000 貸:應(yīng)收賬款 80000 2017年 3500000*5%-280000*5%=35000 借:壞賬準(zhǔn)備 35000 貸:資產(chǎn)減值損失 35000 借:壞賬準(zhǔn)備 80000 貸:應(yīng)收賬款 80000 2018年 200000*5%-280000*5%=40000 借:壞賬準(zhǔn)備 40000 貸:資產(chǎn)減值損失 40000 借:壞賬準(zhǔn)備 10000 貸:應(yīng)收賬款 10000
2025-03-22 17:36:45
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