
收到赤字發(fā)票及正確發(fā)票,增值稅已申報扣繳,做進項稅額轉(zhuǎn)出后,會計記賬憑證該如何填寫?
答: 您好!借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額? 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
外貿(mào)企業(yè)1月份認證了發(fā)票,這個月關(guān)于納稅申報表該如何填寫啊
答: 在申報系統(tǒng)中的增值稅納稅申報表,是公司在注冊稅務(wù)局機關(guān)核定時會設(shè)定好所對應(yīng)的申報表模式的,進入申報系統(tǒng)所需填寫的報表就是外貿(mào)企業(yè)的增值稅申報表。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
麻煩問一下外貿(mào)企業(yè)申請退稅后,國稅納稅申報表2進項稅怎么填,需要進項轉(zhuǎn)出嗎
答: 征退稅差(如退稅為15%,征稅率為17%),這個差額才需要進項轉(zhuǎn)出。

