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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-06-21 16:09

我那時(shí)候不懂,這是去年做的。那這個(gè)余額是表示支出的還是收入的

。。。。。。 追問

2017-06-21 16:14

貸方?就是減少營業(yè)外支出?那我資產(chǎn)負(fù)債表那里,固定合計(jì),為什么不是把固定資產(chǎn)清理那個(gè)負(fù)數(shù)加起來的,為什么會(huì)讓固定資產(chǎn)合計(jì)減少啊

。。。。。。 追問

2017-06-21 16:24

我用以前年度損益調(diào)整可以嗎?那我前面的幾個(gè)月的資產(chǎn)負(fù)債表是重復(fù)減這個(gè)數(shù)嗎?比如去年12月份的,到5月份,我的資產(chǎn)負(fù)債表是多減了29054*5嗎?

鄒老師 解答

2017-06-21 16:06

你好,表示期末固定資產(chǎn)清理科目 的余額,清理了是不能有余額的,應(yīng)當(dāng)為0  
把差額轉(zhuǎn)入到營業(yè)外支出或收入處理

鄒老師 解答

2017-06-21 16:10

需要轉(zhuǎn)入到營業(yè)外支出的貸方

鄒老師 解答

2017-06-21 16:15

借;固定資產(chǎn)清理    貸;營業(yè)外支出 
因?yàn)槟阒板e(cuò)誤的導(dǎo)致固定資產(chǎn)清理科目余額出現(xiàn)了貸方,開始就多計(jì)入了營業(yè)外支出

鄒老師 解答

2017-06-21 17:04

你好,以前年度的損益調(diào)整可以用這個(gè)科目 
只有一個(gè)月多扣了

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你好!固定資產(chǎn)的出售,報(bào)廢或毀損,需通過“固定資產(chǎn)清理”科目
2018-11-27 11:18:42
還需要做借庫存現(xiàn)金 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)
2019-07-27 15:27:56
學(xué)員,你好。固定資產(chǎn)只有確實(shí)不在企業(yè)了,確實(shí)清理了,才會(huì)做固定資產(chǎn)清理。如果折舊完后還在繼續(xù)使用時(shí)不需要再做任何處理的。
2018-03-05 15:01:25
你好,表示期末固定資產(chǎn)清理科目 的余額,清理了是不能有余額的,應(yīng)當(dāng)為0 把差額轉(zhuǎn)入到營業(yè)外支出或收入處理
2017-06-21 16:06:33
報(bào)廢才是計(jì)入營業(yè)外收入和支出,你說的是處置,處置計(jì)入資產(chǎn)處置損益,借貸都是資產(chǎn)出資和損益。
2020-07-05 21:26:54
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