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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-06-21 15:41

你好,登記在應交稅費的待抵扣進項稅額明細的借方就是了

天天向上 追問

2017-06-21 15:48

比如我上面銷項7萬,進項5.5萬,實際要繳納1.5萬的增值稅.但我入了待認證進項稅2萬,余額變成負了,這時我的應交稅金余額要寫什么?

鄒老師 解答

2017-06-21 15:49

你好,需要填寫0.5萬的

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相關(guān)問題討論
你好,登記在應交稅費的待抵扣進項稅額明細的借方就是了
2017-06-21 15:41:36
不可以的 做調(diào)整分錄 借應交稅費(待抵扣進項稅額) 貸應交稅費(進項稅額 )
2017-02-22 15:42:14
你好,按發(fā)票入賬,超過的金額計入應付賬款核算
2016-12-05 14:43:15
你好,不需要,費用匯總,進項匯總就可以了
2016-06-20 10:38:20
1、是的,要及時入賬的 2、沒有認證的進項,是要計入應交稅費--待認證進項稅額科目核算。
2019-09-20 09:18:32
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