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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-06-21 15:25

借;原材料等科目   應(yīng)交稅費(待抵扣進項稅額)  貸;銀行存款 
這樣進行賬務(wù)處理

小緣 追問

2017-06-21 16:46

@鄒老師:就是我們是建筑行業(yè)的,借:原材料-XX   應(yīng)交稅金(帶抵扣進項稅)貸:銀行存款   ?那認證了怎么做?借:合同成本--材料費   應(yīng)交稅金   貸:原材料-XX   應(yīng)交稅金(帶抵扣進項稅)?

鄒老師 解答

2017-06-21 17:03

認證了是 借; 應(yīng)交稅費(進項稅額)  貸; 應(yīng)交稅費(待抵扣進項稅額)

小緣 追問

2017-06-21 17:43

@鄒老師:那發(fā)票聯(lián)跟抵扣聯(lián)不同一個月是沒有關(guān)系是嗎

鄒老師 解答

2017-06-21 17:44

你好,是的,可以先入賬計入待抵扣,然后認證抵扣的,可以分屬于不同月份的

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借;原材料等科目 應(yīng)交稅費(待抵扣進項稅額) 貸;銀行存款 這樣進行賬務(wù)處理
2017-06-21 15:25:36
你好!可以的。可以下個月認證
2018-06-28 09:23:56
您好,認證了,做賬時先借:原材料或費用 借:應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:應(yīng)付賬款;付款時,借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款或現(xiàn)金。
2019-10-10 13:41:02
你好? ? 最好是公對公付款開票 ; 走私戶付款 怕三流不一致預(yù)警 ;??
2021-07-23 09:17:53
同學(xué)你好,預(yù)付款不能開專票;
2021-10-19 14:55:58
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