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送心意

青檸

職稱會計實(shí)務(wù)

2017-06-20 15:34

企業(yè)財務(wù)取得一張“技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)”發(fā)票,請問是做無形資產(chǎn)分期攤銷,還是可以作為管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)·直接進(jìn)入損益·所得稅時可以加計扣除嗎?

青檸 解答

2017-06-20 15:43

,賬務(wù)處理 根據(jù)企業(yè)實(shí)際經(jīng)營情況和適用的相關(guān)會計制度進(jìn)行處理;企業(yè)研究開發(fā)費(fèi)加計扣除 參閱《國家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)〈企業(yè)研究開發(fā)費(fèi)用稅前扣除管理辦法(試行)〉的通知》(國稅發(fā)〔2008〕116號) 文件。

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企業(yè)財務(wù)取得一張“技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)”發(fā)票,請問是做無形資產(chǎn)分期攤銷,還是可以作為管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)·直接進(jìn)入損益·所得稅時可以加計扣除嗎?
2017-06-20 15:34:09
你好 借:無形資產(chǎn),貸:實(shí)收資本?
2024-04-16 20:38:42
1、銷售時 借:應(yīng)收外匯賬款 貸:主營業(yè)務(wù)銷售收入 主營業(yè)務(wù)銷售收入——出口傭金 紅字 同時根據(jù)征退稅率差 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 2、收款時 借:銀行存款 貸:應(yīng)收外匯賬款
2019-01-28 15:16:57
1、銷售時 借:應(yīng)收外匯賬款 貸:主營業(yè)務(wù)銷售收入 主營業(yè)務(wù)銷售收入——出口傭金 紅字 同時根據(jù)征退稅率差 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 2、收款時 借:銀行存款 貸:應(yīng)收外匯賬款
2019-01-28 15:21:20
你好,是匯算清繳退回,還是當(dāng)年退回當(dāng)年的??
2024-04-17 15:09:34
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