老師您好,我們進口一批原料交的增值稅是貸代公司 問
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項 貸:銀行存款或應(yīng)付賬款 答
老師好,我們本月給客戶開了一張票,可是這筆款在今 問
需沖銷 3 月確認的未開票收入及對應(yīng)銷項稅,再按本月發(fā)票重新確認已開票收入,申報增值稅時在未開票收入欄填負數(shù)沖減,已開票欄填正數(shù),確保不重復(fù)繳稅。 答
老師好,我公司有兩個外管證合同,一個合同需要延期, 問
延期需原外管證編號、延期理由說明等;注銷需原外管證、經(jīng)營情況申報表、完稅證明等。 欠稅可通過電子稅務(wù)局跨區(qū)域報驗戶模塊或去辦稅廳查,完稅憑證在電子稅務(wù)局 “證明開具” 打印,或去辦稅廳打。 答
老師,我們公司要賣一輛車,我們公司先開發(fā)票給要買 問
開一張發(fā)票就行,不需開2張 答
哎,做的好煩,這破公司,又要做會計,又要做出納,無語死 問
做會計都是那樣子,要面臨很多煩心事的。 答

請問老師這個公式怎么理解?減免稅額=(個體工商戶經(jīng)營所得應(yīng)納稅額不超過100萬元部分的應(yīng)納稅額 - 其他政策減免稅額 * 個體工商戶經(jīng)營所得應(yīng)納稅額不超過100萬元部分 / 經(jīng)營所得應(yīng)納稅所得額) * (1 - 50%)
答: 您好,就是應(yīng)納稅所得額100萬元以內(nèi)部分,減半征收
請問個體戶2022年有個生產(chǎn)經(jīng)營減半政策,如果我匯算清繳后應(yīng)納稅所得額100620.58元減免稅額=(個體工商戶經(jīng)營所得應(yīng)納稅所得額不超過100萬元部分的應(yīng)納稅額×(1-50%),請問我減免金額怎么計算?
答: 對的,是的,是這么做的。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
個體工商戶A,2023年應(yīng)納稅所得額為2400000,適用稅率為35%,速算扣除數(shù)65500元,同時可以享受殘疾人政策減免稅額6000元,計算減免稅額。減免稅額=【(2000000*35%-65500)-6000*2000000/2400000】*50%=314750元老師,關(guān)于這個享受殘疾保政策減免稅額6000不知道是哪個政策,為什么要按比例減掉,還是沒想明白
答: 關(guān)于個體工商戶享受殘疾人政策減免稅額的問題,這里的6000元減免是根據(jù)政策規(guī)定針對符合條件的殘疾人員給予的稅收優(yōu)惠。將6000元按照個體工商戶的應(yīng)納稅所得額比例進行分攤,是因為這個減免額是針對全年的,而你的計算是基于總所得額的。這樣按比例分攤能確保減免額度與個體工商戶所得額的比例一致,保證稅收優(yōu)惠的公平性。


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2022-09-26 15:24
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2022-09-26 17:09