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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-06-20 14:51

你好,少算了補計提 借;管理費用等科目 貸;應付職工薪酬 
多算了沖銷,做相反分錄

小喬 追問

2017-06-20 15:01

老師是這樣的,我們是6月份發(fā)4月份工資,員工在5月離職時結(jié)清了4月份和5月的,對于預付5月的工資我是計入其它應收款的,余額在其它應收款上掛著的,我想要問的是其它應收款余額怎么平?我想這樣做的,借:現(xiàn)金   貸:其它應收款   ,可以嗎

鄒老師 解答

2017-06-20 15:02

你好,開始本來就不應當計入其他應收款,而不是應當計入應付職工薪酬貸方余額的

小喬 追問

2017-06-20 15:12

好的,老師那我就把余額轉(zhuǎn)入應付職工薪酬吧

鄒老師 解答

2017-06-20 15:13

你好,是的,需要把其他應收款調(diào)整到應付職工薪酬

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你好。怎么會出現(xiàn)負數(shù)?
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你好 你是去年沒有計提還是什么情況 什么業(yè)務說下
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