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小喬
于2017-06-20 14:50 發(fā)布 ??2038次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2017-06-20 14:51
你好,少算了補計提 借;管理費用等科目 貸;應付職工薪酬 多算了沖銷,做相反分錄
小喬 追問
2017-06-20 15:01
老師是這樣的,我們是6月份發(fā)4月份工資,員工在5月離職時結(jié)清了4月份和5月的,對于預付5月的工資我是計入其它應收款的,余額在其它應收款上掛著的,我想要問的是其它應收款余額怎么平?我想這樣做的,借:現(xiàn)金 貸:其它應收款 ,可以嗎
鄒老師 解答
2017-06-20 15:02
你好,開始本來就不應當計入其他應收款,而不是應當計入應付職工薪酬貸方余額的
2017-06-20 15:12
好的,老師那我就把余額轉(zhuǎn)入應付職工薪酬吧
2017-06-20 15:13
你好,是的,需要把其他應收款調(diào)整到應付職工薪酬
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員工離職工資結(jié)清走人,后來發(fā)現(xiàn)計算有誤,少算了100元,如何賬務處理?如果多算了又該如何
答: 你好,少算了補計提 借;管理費用等科目 貸;應付職工薪酬 多算了沖銷,做相反分錄
兼職會計工資怎么賬務處理?臨時工人工資怎么處理?
答: 借成本費用類科目貸銀行存款。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,甲公司轉(zhuǎn)賬給乙公司用于發(fā)職工工資,甲在乙有股份,請問怎樣賬務處理呢?
答: 你好,甲公司付出去時:借其他應收款 貸銀行存款,乙公司收到時借銀行存款 貸其他應付款
給兼職的職工工資/勞務費需要賬務處理?
討論
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職工辦理退休延遲多開的工資退回單位然后單位退回國庫怎么賬務處理
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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小喬 追問
2017-06-20 15:01
鄒老師 解答
2017-06-20 15:02
小喬 追問
2017-06-20 15:12
鄒老師 解答
2017-06-20 15:13