
老師,是公司購(gòu)買(mǎi)的產(chǎn)品(沒(méi)有發(fā)票),由個(gè)人發(fā)票,這個(gè)稅金想要報(bào)賬,我是把這個(gè)稅金計(jì)入“應(yīng)交稅費(fèi)”嗎?數(shù)額都比較小
答: 您好!不明白您的操作過(guò)程。是這樣的,公司買(mǎi)東西,只能把這個(gè)商品的金額錄到公司賬,至于稅金是不能入賬的。
虛開(kāi)發(fā)票是如何從中避免少交稅的?
答: 您好,虛開(kāi)發(fā)票避免少交稅,是貴公司有進(jìn)項(xiàng)多,銷(xiāo)項(xiàng)少的時(shí)候開(kāi)具,才會(huì)少交稅的。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,國(guó)稅代開(kāi)發(fā)票 交了稅 發(fā)票當(dāng)月作廢了 ,次月才退了稅, 當(dāng)月先紅沖票,次月收到退回的稅款再做紅沖應(yīng)交稅費(fèi)嗎?
答: 作廢的發(fā)票不做賬,只做交稅分錄,次月做相反分錄

