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送心意

王超老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2022-09-25 09:36

你好
這個是按照你開票的金額除以1+++稅率的
比如你們是賣了300的貨物,稅率是3%,那么就是300/1.03

微信用戶 追問

2022-09-25 09:46

老師,你好。這個是新冠疫情,免稅時期的計算嗎?如果,減按1%的征收率.呢?

王超老師 解答

2022-09-25 10:01

不是,現(xiàn)在是免稅的,因此那么要除以(1+0%)

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你好,小規(guī)模只有應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅,沒有未交增值稅明細(xì)的 是這樣做分錄,借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
2019-04-25 16:04:15
你好 一般納稅人計入 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 小規(guī)模納稅人計入 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅
2021-03-13 14:48:43
具體是什么經(jīng)濟業(yè)務(wù)?
2020-01-11 21:03:27
你好,小規(guī)模確認(rèn)收入,增值稅是這樣做分錄,借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
2019-06-04 17:22:37
你好,貸記應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
2018-01-08 18:35:45
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