去年11月委托進(jìn)出口公司進(jìn)了一個(gè)貨物,在抵扣時(shí)把海關(guān)增值稅日期寫錯(cuò)了,已經(jīng)抵扣成功了。2月份的時(shí)候?qū)9軉T說抵扣聯(lián)與他的存根聯(lián)日期不符,要求核查。按要求提交了相應(yīng)材料,稅務(wù)局拿材料與填發(fā)增值稅的海關(guān)進(jìn)行核對,但是海關(guān)一直未予答復(fù)?,F(xiàn)在專管員要求進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,怎么辦?確實(shí)發(fā)生了這筆業(yè)務(wù)啊,所有材料都是齊全的。關(guān)稅和增值稅都繳納了。
jossonli
于2017-06-20 11:00 發(fā)布 ??1000次瀏覽
- 送心意
999
職稱: 注冊會計(jì)師
2017-06-20 11:06
您好!這個(gè)建議你先去找下海關(guān),如果實(shí)在不行,只能先按稅局的做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了,畢竟這個(gè)確實(shí)是你搞錯(cuò)了。
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您好!這個(gè)建議你先去找下海關(guān),如果實(shí)在不行,只能先按稅局的做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了,畢竟這個(gè)確實(shí)是你搞錯(cuò)了。
2017-06-20 11:06:56

可以的
2017-06-09 12:25:50

你好,同學(xué)。
你正常在進(jìn)項(xiàng)里面填寫海關(guān)繳款書,進(jìn)行抵扣處理就可以了的
2020-04-17 09:54:04

在自己的報(bào)稅軟件里面錄入,生成國稅認(rèn)證文件,上傳國稅網(wǎng)站認(rèn)證就是了
2015-10-30 10:15:43

你好,可以是去稅局掃描認(rèn)證或勾選認(rèn)證平臺勾選認(rèn)證
或者在電子申報(bào)系統(tǒng)錄入發(fā)票信息,生成認(rèn)證文件,上傳國稅認(rèn)證
認(rèn)證之后就可以作為進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣銷項(xiàng)稅額的
2019-07-23 13:46:36
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