公司2月份的時候收到對方開來的3張?jiān)鲋刀惏l(fā)票,前2張是17%的稅率,后一張是13%的稅率,對方說稅務(wù)系統(tǒng)升級的時候會計開錯了,他們公司沒有13%的稅率,現(xiàn)在要求我方把發(fā)票寄回去,這邊發(fā)票還未認(rèn)證,現(xiàn)在他們公司說重開,這邊的外賬應(yīng)該怎么做?之前是借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款,現(xiàn)在應(yīng)該怎么做外賬的分錄?
夢魘
于2017-06-20 09:29 發(fā)布 ??757次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2017-06-20 09:29
借;應(yīng)付賬款 貸;原材料 應(yīng)交稅費(fèi)
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借;應(yīng)付賬款 貸;原材料 應(yīng)交稅費(fèi)
2017-06-20 09:29:56

你好,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—減免稅額需與未交增值稅對沖的
2019-04-08 14:18:45

第一筆分錄正確。
按現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定,企業(yè)初次購買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備支付的費(fèi)用以及繳納的技術(shù)維護(hù)費(fèi)允許在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減的,按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目(小規(guī)模納稅人應(yīng)借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目),貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2019-10-10 09:40:42

這個完了啊,你還需要交稅那就做借未交增值稅貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019-10-10 09:41:58

你好,還需要把轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅才是的
2019-10-10 09:41:50
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夢魘 追問
2017-06-20 09:30
鄒老師 解答
2017-06-20 09:31