老師好,請(qǐng)問(wèn)有一張上個(gè)月已經(jīng)認(rèn)證抵扣過(guò)的專票,這個(gè)月被紅沖了,那這筆分錄怎么寫呢,要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎
傳統(tǒng)的小懶豬
于2022-09-23 10:09 發(fā)布 ??1225次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2022-09-23 10:10
你好,需要的比如購(gòu)買貨物的,借預(yù)付賬款,貸庫(kù)存商品,應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
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你好,需要的比如購(gòu)買貨物的,借預(yù)付賬款,貸庫(kù)存商品,應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2022-09-23 10:10:25

你好,當(dāng)時(shí)分錄怎么做的?
2022-09-23 09:59:43

您好,先根據(jù)重新開的發(fā)票,借;原材料,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),貸:應(yīng)付賬款,或者預(yù)付賬款等科目。再根據(jù)紅字發(fā)票,借;原材料,負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,負(fù)數(shù),貸:應(yīng)付賬款,或者預(yù)付賬款等科目,負(fù)數(shù)。
或者,借;原材料,負(fù)數(shù),貸:應(yīng)付賬款,或者預(yù)付賬款等科目,負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2019-01-25 09:50:36

你好!
借:原材料
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)付賬款
(金額用負(fù)數(shù)表示)
2019-01-25 09:33:16

借銀存,xx費(fèi)用負(fù)數(shù)貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
借xx費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)貸銀存
2019-10-28 17:17:17
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