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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2017-06-19 17:01

您好!你收到錢,借銀行存款 貸預收賬款 
然后配送多少錢的就借預收200 貸主營業(yè)務收入 應交稅費0應交增值稅

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您好!你收到錢,借銀行存款 貸預收賬款 然后配送多少錢的就借預收200 貸主營業(yè)務收入 應交稅費0應交增值稅
2017-06-19 17:01:18
你好!按規(guī)定是不可以的,你做外帳還是內賬?
2016-10-09 20:32:39
購入借庫存商品進項貸銀存 銷售借應收賬款銀行存款等貸主營業(yè)務收入應交稅費增值稅銷項稅
2018-10-09 09:48:48
借 應收賬款 貸 主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 借 主營業(yè)務成本 貸 庫存商品
2018-07-11 17:42:40
這個的話 還是按銷售處理的 不過 編制合并報表底稿時 是要編制相應的抵消分錄的
2020-05-25 20:31:23
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