
請(qǐng)教老師,我公司入股投資一家子公司,現(xiàn)在這家公司要注銷了,我公司除了投資款外,還有將近50萬的往來款掛在其他應(yīng)收款上收不回來了。請(qǐng)問這2筆科目如子公司注銷后我應(yīng)該怎么操作?
答: 你好,咱如果說說不回來了,只能把它沖減掉,可,借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本或者管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)收款。然后匯算清繳的做調(diào)整。
公司向股東公司轉(zhuǎn)往來款,掛在其他應(yīng)收款-往來款科目嗎?
答: 你好,科目設(shè)置其他應(yīng)收款-***,明細(xì)是具體名稱,掛往來款是可以的,掛賬最好不要跨年,否則會(huì)有向投資者分配利潤(rùn)的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師。你好,現(xiàn)在稽查核查我們公司的賬務(wù)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)以前的一個(gè)會(huì)計(jì)調(diào)整了其他應(yīng)收款-往來款-甲、其他應(yīng)收款-往來款-已,公司欠甲的款,已又欠公司的款, 甲是公司法人及股東,又是夫妻。以前那個(gè)會(huì)計(jì)吧甲乙調(diào)整到其他應(yīng)收款-往來-不分項(xiàng)目了,以前那個(gè)會(huì)計(jì)就是說亂調(diào)整的 我們現(xiàn)在怎么處理好呢
答: 你好; 那你就去把之前調(diào)整的分錄紅沖了即可 。然后去看看之前 原始掛賬的? 分錄和金額是否正確? ?









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2022-09-21 10:07
李霞老師 解答
2022-09-21 10:11
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2022-09-21 10:19
李霞老師 解答
2022-09-21 10:24