給職工發(fā)放端午禮品領(lǐng)用以前月份購進(jìn)的以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的貨物,成本5萬元,該材料使用的增值稅稅率為13%。這個怎么做
學(xué)堂用戶rndaey
于2022-09-11 09:14 發(fā)布 ??888次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2022-09-11 09:19
借庫存商品
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出5*13%
借管理費(fèi)用福利費(fèi)
貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)
借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)
貸庫存商品5*1.13
相關(guān)問題討論

你好,就是計算不得抵扣情況時這個固定資產(chǎn)的價值是多少
2019-09-26 15:23:38

你好,應(yīng)當(dāng)是應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅額-(進(jìn)項(xiàng)稅額-不允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額)
2017-11-08 16:31:54

你好;是 。 可以這樣理解的
2022-07-28 11:57:53

你好!按發(fā)票上面的稅額來。
2017-09-08 11:52:39

1.購進(jìn)材料,發(fā)票116萬,專票,稅16
借:原材料100
應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額16
貸:應(yīng)付賬款116
2.比如購進(jìn)材料,后管理不善毀損,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
借:管理費(fèi)用
貸:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
3.當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)過多,有部分進(jìn)項(xiàng)沒抵扣
借:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額
2019-02-20 23:32:05
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息