誰可以當(dāng)有限公司的法人 問
沒有違法犯罪記錄和非公職人員都可以 答
紙質(zhì)出租車發(fā)票不得抵扣增值稅嗎?為什么 問
您好,這個沒有身份信息,所以不行的 答
借入一筆長期借款,先還了本金和利息,后面才到了利 問
您好,先正常入賬,收到發(fā)票再沖掉前面的,再做有發(fā)票的就可以 答
老師,假如暫估了300萬,就得需要拿回來300萬的成本 問
是的,你的理解是對的。 答
老師,快賬軟件中沒有營業(yè)費(fèi)用這一科目,那么就錄入 問
是的,直接計(jì)入銷售費(fèi)用科目 答

發(fā)放工資時扣除了社保,計(jì)提與實(shí)際發(fā)放怎么做賬?
答: 舉例個人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500 月頭繳納時會計(jì)分錄為: 借:應(yīng)付職工薪酬--社會保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)716 其他應(yīng)收款--社會保險(xiǎn)費(fèi)(個人部分)279 貸:銀行存款 995 月底計(jì)提會計(jì)分錄為: 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用---社會保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)716 貸:應(yīng)付職工薪酬--社會保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)716 借;管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用---工資3500 貸;應(yīng)付職工薪酬-工資3500 個人部分從工資中扣回時,會計(jì)分錄為: 借:應(yīng)付職工薪酬--工資(應(yīng)發(fā)數(shù))3500 貸:其他應(yīng)收款--社會保險(xiǎn)費(fèi)(個人部分)279 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個人所得稅 0 庫存現(xiàn)金/銀行存款 (實(shí)發(fā)數(shù))3221
公司當(dāng)月的工資下月底發(fā)放,當(dāng)月的社保在當(dāng)月扣除,這個要怎么做賬呢?
答: 你好,此問題已經(jīng)給予回復(fù)
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
發(fā)放工資時,扣除個人部分社保時怎么做賬務(wù)處理?
答: 計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個人負(fù)擔(dān)的) 應(yīng)交稅費(fèi)-個稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個人負(fù)擔(dān)的) 貸銀行存款


蕾 追問
2017-06-16 16:25
鄒老師 解答
2017-06-16 16:25
蕾 追問
2017-06-16 16:28
鄒老師 解答
2017-06-16 16:55