
老師,現(xiàn)免稅期間, 紅沖之前有稅額的發(fā)票后,出現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)借方,如何處理?謝謝。
答: 你好;? ? 那你就 掛著借方; 到時(shí)申請(qǐng)退稅即可 ;? 就可以 做平衡的??
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅)期末有余額嗎
答: 有的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
一般納稅人酒店,疫情期間五月份以前,普票增值稅減免了,做分錄 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 還是直接借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額?
答: 同學(xué)你好, 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額


欣喜的犀牛 追問(wèn)
2022-09-09 15:28
meizi老師 解答
2022-09-09 15:30
欣喜的犀牛 追問(wèn)
2022-09-09 15:32
meizi老師 解答
2022-09-09 15:37