
老師好,我前幾個月有發(fā)票紅沖重開了,紅沖的憑證當(dāng)時是銀行轉(zhuǎn)賬來的,我沖銷時是跟原來的一樣做嗎?本月再重開,還開銀行存款?這樣做可以嗎?
答: 你好,把銀行存款改成一個往來科目就可以的。紅沖之前的,然后再做發(fā)票。
當(dāng)月開的發(fā)票收到銀行存款次月紅沖怎么做賬
答: 借應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 應(yīng)交增值稅 負(fù)數(shù)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
發(fā)票上開的是10萬,銀行轉(zhuǎn)賬是98000.這個賬記哪個數(shù)?,按發(fā)票,還是按銀行存款數(shù)計呢
答: 你好,是什么原因?qū)е掠?000的差額呢

