
老師,您好,想咨詢下有關(guān)合同負(fù)債的事宜。我公司是一般納稅人,本月和甲單位簽訂了一份設(shè)計(jì)合同,本月對(duì)方按合同進(jìn)度款進(jìn)行開(kāi)票,我公司于本月向?qū)Ψ絾挝恢Ц读碎_(kāi)票金額的進(jìn)度款。但是對(duì)方公司的賬務(wù)處理是借:銀行存款,貸:合同負(fù)債 待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額,我公司的賬務(wù)處理本來(lái)是借:在建工程 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行存款。但是兩方隸屬一家公司,涉及合并抵消,合同負(fù)債屬于負(fù)債往來(lái)科目,但是在建工程不屬于往來(lái)科目,我是應(yīng)該怎么做帳呢?做預(yù)付賬款嘛?
答: 同學(xué)你好 對(duì)的 計(jì)入預(yù)付賬款就可以
幫理理吧。公司購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn)50w(含稅)9月預(yù)付款3w 分錄:借:預(yù)付賬款3,貸:銀行存款:3預(yù)付款5w 借:預(yù)付賬款5,貸:銀行存款 510月收到發(fā)票 10w,借:在建工程8.55 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額1.45,貸:預(yù)付賬款10月付款 20w, 借:預(yù)付賬款 20. 銀行存款20收到發(fā)票10w 借:在建工程8.55 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額1.45,貸:預(yù)付賬款10月結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn)50 在建工程17.1 預(yù)付賬款32.911月付款10w 借:預(yù)
答: 等一會(huì)兒,看一下了回復(fù)給你。在另一個(gè)頁(yè)面處理
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
想問(wèn)下,我給施工方支付了10萬(wàn)預(yù)付款,能不能做:借:預(yù)付賬款 ,貸:銀行存款然后支付第一階段預(yù)付款的時(shí)候,再調(diào)節(jié)成:借:在建工程,貸:預(yù)付賬款,
答: 嗯嗯,可以的,沒(méi)問(wèn)題的哈









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2022-09-09 11:16
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2022-09-09 11:26