
16年利息收入0.16元,我做成其他應(yīng)付款了,沒做財務(wù)費用,現(xiàn)在16年所得說匯算清繳和年報都已經(jīng)報完了,這個要怎么調(diào)整啊
答: 您好,把原來的憑證全額紅字沖回,再按正確的分錄做憑證即可。
老師2021年我誤將法人的其他應(yīng)付款55元,做成財務(wù)費用55元,2022年年初才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在調(diào)賬分錄如何做?匯算清繳需要調(diào)增嗎?
答: 同學(xué)你好 很高興為你解答 借:以前年度損益調(diào)整 貸:其他應(yīng)付款 你要是匯算之前更正了財務(wù)報表 就不需要調(diào)增的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
集團內(nèi)部,a公司和b公司都是集團子公司。a公司委托本部將10萬元借給b公司,部分業(yè)務(wù)相關(guān)分錄如下,請指出錯誤之處:1、a公司1.1、a公司將本金打給本部借 其他應(yīng)收款 10貸 銀行存款 101.2、a公司計提利息借 應(yīng)收利息 1 貸 財務(wù)費用——利息收入 12、本部2.1、本部收到a公司款項借 銀行存款 10 貸 其他應(yīng)付款 102.2、本部借款給b公司借 其他應(yīng)收款 10 貸 銀行存款 103、b公司3.1、收到借款借 銀行存款 10 貸 其他應(yīng)付款
答: 你好! 思路是對的
個人的其他應(yīng)收款余額貸方,能不能現(xiàn)在調(diào)成 借:其他應(yīng)收款-個人 貸:其他應(yīng)付款——個人 還是在匯算清繳的時候調(diào)
公司的往來款中,應(yīng)收賬款或是其他應(yīng)收款(在匯算清繳或注銷時)還是應(yīng)付賬款或其他應(yīng)付款會涉稅?或是容易引起稽查?
老師您好,請問2018年的費用還沒有付款的用其他應(yīng)付款掛賬計入費用,在2019年支付,請問老師這個在匯算清繳的時候要調(diào)整嗎?
匯算清繳的年報與實際賬面的數(shù)據(jù)不一樣可以嗎?算下來其實不影響匯算清繳的實際繳費金額,就是管理費用 其他應(yīng)收款 其他應(yīng)付款 有微微的變動









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錢錢 追問
2017-06-16 14:31
王雁鳴老師 解答
2017-06-16 16:08