
8月開錯發(fā)票,9月紅沖,但是需要申報8月正確的金額要怎么寫情況說明
答: 同學(xué)你好,說明 xxx稅務(wù)局: 由于公司xxx原因,導(dǎo)致8月份xxxx號發(fā)票開具錯誤,沒有作廢處理。特此說明。 xxxx有限公司 xxxx年xx月xx日
發(fā)票開錯,跨月紅沖,本月申報金額是上月銷售額還是紅沖后的金額
答: 您好,是沖回前的金額
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
開了一張紅沖發(fā)票,紅沖調(diào)整金額后稅額出現(xiàn)負(fù)數(shù),申報時表一無法保存,怎么申報?
答: 你好,銷售和稅額總計負(fù)數(shù)不能申報的,要么增加未開票收入和稅額,使總金額為正數(shù),要么去稅務(wù)大廳才能申報。





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