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送心意

松松老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,注會(huì)已過會(huì)計(jì)

2022-09-07 19:54

不受影響啊,因?yàn)槌隹诙惵适?

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外貿(mào)企業(yè)取得的用于出口退稅的增值稅專用發(fā)票,必須先按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行認(rèn)證。 在進(jìn)行增值稅日常納稅申報(bào)時(shí), 將本期已認(rèn)證的增值稅專用發(fā)票信息填入《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))》的第三部分“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”中的“本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣”。 如外貿(mào)企業(yè)前期已填入《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))》的第三 部分“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”第24欄“本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣”里的進(jìn)項(xiàng)稅款對(duì)應(yīng)的 貨物最終改為內(nèi)銷,那么應(yīng)在該貨物內(nèi)銷當(dāng)月申報(bào)抵扣對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額,即必須在內(nèi)銷當(dāng)月將有關(guān)進(jìn)項(xiàng)稅額由第24欄“本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣”轉(zhuǎn)入第3欄“前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣”。 外貿(mào)企業(yè)實(shí)行退稅的,在正常的增值稅納稅申報(bào)表上把收入填在免稅收入內(nèi)的免稅銷售一欄內(nèi),出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅不填,在子表里填出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅,等貨物出口后一部分退稅,一部分做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2019-11-13 10:21:14
同學(xué)你好 1、如果是在出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入界面,如果一張報(bào)關(guān)單對(duì)應(yīng)的是三張發(fā)票,可以連續(xù)合在一起填寫,例如假設(shè)三張發(fā)票對(duì)應(yīng)一張報(bào)關(guān)單,假設(shè)三張發(fā)票號(hào)碼分別為12345678、12345679、1345680,那么就可以在外貿(mào)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)出口發(fā)票號(hào)位置填寫為:12345678-80。。。。,因?yàn)槌隹谥饕w現(xiàn)報(bào)關(guān)單內(nèi)容,發(fā)票就可以連續(xù)寫了。。2、如果在進(jìn)口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入界面,如果是多張發(fā)票對(duì)應(yīng)一張報(bào)關(guān)單,就要按照一張發(fā)票視為一個(gè)序號(hào)保存,每張發(fā)票錄入一次了,因?yàn)檫M(jìn)口是按照每張發(fā)票體現(xiàn)的,此時(shí)的發(fā)票號(hào)碼就不用填寫了,因?yàn)樵谶M(jìn)貨憑證號(hào)位置已經(jīng)輸入了
2022-12-05 15:56:56
您好,您在增值稅綜合服務(wù)平臺(tái)勾選的時(shí)候選擇退稅勾選,然后填附表二的第26欄
2020-06-11 20:22:47
你都出口退稅了進(jìn)項(xiàng)還要抵扣銷項(xiàng),你要讓國(guó)家倒找給你錢嗎
2018-12-07 14:57:30
你都出口退稅了進(jìn)項(xiàng)還要抵扣銷項(xiàng),你要讓國(guó)家倒找給你錢嗎
2018-12-07 14:54:49
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