
請問老師我上年度疏忽憑著銀行回單就直接入了管理費(fèi)用,今年8月底收到增值稅專用發(fā)票怎么做賬。
答: 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 匯算清繳不修改的情況下做這個(gè)
2月用公賬交電費(fèi)用銀行回單做賬 借管理費(fèi)用300 貸銀行存款3003月給我了一張300的增值稅專用發(fā)票 我該怎么改
答: 您好,您這邊是一般納稅人嗎?如果是的話, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅? ? ? ? ? 借方正數(shù)稅額 借:管理費(fèi)用? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 借方負(fù)數(shù)稅額
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
請問貼發(fā)票時(shí)不同的票都怎么貼,比如增值稅專用發(fā)票,或者銀行回單
答: 你好,這個(gè)沒有固定的粘貼規(guī)定,建議分類別粘貼發(fā)票即可,銀行回單可以對應(yīng)付款發(fā)票粘貼到一起。

