2017年改編)甲公司(非房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè))為增值稅一般納稅人,2019年6月轉(zhuǎn)讓一棟2000年自建的辦公樓,取得含稅收入9 000萬(wàn)元,已按規(guī)定繳納轉(zhuǎn)讓環(huán)節(jié)的有關(guān)稅金,并取得完稅憑證。 該辦公樓造價(jià)為800萬(wàn)元,其中包含為取得土地使用權(quán)支付的地價(jià)款300萬(wàn)元,契稅9萬(wàn)元以及按國(guó)家統(tǒng)一繳納的其他有關(guān)費(fèi)用1萬(wàn)元。 經(jīng)房地產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)定,該辦公樓重新構(gòu)建價(jià)格為5 000萬(wàn)元,成新度折扣率為五成,支付房地產(chǎn)評(píng)估費(fèi)用10萬(wàn)元,該公司的評(píng)估價(jià)格已經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定。 甲公司對(duì)于轉(zhuǎn)讓“營(yíng)改增”之前自建的辦公樓選擇“簡(jiǎn)易征收”方式;該公司轉(zhuǎn)讓辦公樓應(yīng)納增值稅?老師,為啥用簡(jiǎn)易辦法征收這個(gè)不是16.4.30之后的嗎
phoebe
于2022-09-05 15:04 發(fā)布 ??749次瀏覽
- 送心意
小小霞老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2022-09-05 15:26
你好,因?yàn)槭?000年自建的辦公樓,這個(gè)是在16.4.30之前哦
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你好,因?yàn)槭?000年自建的辦公樓,這個(gè)是在16.4.30之前哦
2022-09-05 15:26:40

你好,能把這個(gè)表格發(fā)個(gè)圖片?
2017-07-20 17:49:49

上報(bào)匯總-納稅申報(bào)-清卡
2016-06-22 17:39:03

你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額?
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額?
結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷(xiāo)項(xiàng)稅額?
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí)?
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;?
2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:?
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅?
繳納時(shí) 借: 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款
2021-03-30 19:43:48

你好,是11%
2017-04-20 18:01:28
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phoebe 追問(wèn)
2022-09-05 15:29
小小霞老師 解答
2022-09-05 16:34