
像預(yù)收和應(yīng)收賬款的會(huì)計(jì)處理分錄是:借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)。如果發(fā)票還未開出了,這里的銷項(xiàng)稅額是不是計(jì)入待申報(bào)銷項(xiàng)稅額呢?等到開了發(fā)票后把待申報(bào)銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入銷項(xiàng)稅額?
答: 你好,沒有開具發(fā)票,不需要確認(rèn)待申報(bào)銷項(xiàng)稅額的
請教房產(chǎn)企業(yè)的老師?房產(chǎn)企業(yè)預(yù)售房前已合客戶簽了售房合同收到預(yù)收賬款,在交房前還沒有開全款發(fā)票沒做收入未產(chǎn)生銷項(xiàng)稅額,如此時(shí)發(fā)生退房應(yīng)如何處理前面已預(yù)交的增值稅稅務(wù)申報(bào)表本期要如何申報(bào)呢?(如前面已預(yù)交了3萬的增值稅)
答: 同學(xué)你好,這種情況是可以向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請退還的。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
本月收到其他企業(yè)付的服務(wù)費(fèi)預(yù)收賬款總收入是10萬,其他都是公司支付報(bào)銷的費(fèi)用,銷項(xiàng)稅額6000,進(jìn)項(xiàng)稅額是5180,銷項(xiàng)稅額還有留存的21900增值稅申報(bào)表怎么填?要填哪幾項(xiàng)
答: 你好,這個(gè)回復(fù)了


小魚兒 追問
2022-09-01 18:29
鄒鄒老師 解答
2022-09-01 18:30