
一月份有一筆進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,填了增值稅紅字專用發(fā)票信息表,但是填寫錯(cuò)誤了銷售方也沒開負(fù)數(shù)發(fā)票,當(dāng)月也按進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出申報(bào)了。后來三月份按正確的金額又做了一筆進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,并且也填了信息表收到了發(fā)票,那現(xiàn)在不就多轉(zhuǎn)了一筆進(jìn)項(xiàng)稅嗎該怎么處理
答: 是的。進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出做重復(fù)了。 跟專管員說下,下次把這部分調(diào)回來。
我們開具了紅字發(fā)票信息表,對(duì)方這個(gè)月沒開具負(fù)數(shù)發(fā)票,我怎么錄入紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額
答: 您只需在附表二填寫進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出即可
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師你好!11月外貿(mào)企業(yè)開了紅字專用發(fā)票信息表,現(xiàn)附表二中20行紅字發(fā)票信息表中的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出中有自動(dòng)生成的數(shù)據(jù),導(dǎo)致要交增值稅,刪除后又申報(bào)不了,有什么解決的方法嗎
答: 去稅務(wù)大廳,只能人工解決的
當(dāng)月開具紅字專用發(fā)票信息表已生成編號(hào),可以不在當(dāng)月做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎?
開具負(fù)數(shù)發(fā)票的時(shí)候挑出來一個(gè)紅字增值稅專用發(fā)票信息表信息,需要選擇紅字信息表文件路徑
開具負(fù)數(shù)發(fā)票的時(shí)候挑出來一個(gè)紅字增值稅專用發(fā)票信息表信息,需要選擇紅字信息表文件路徑


各自安好 追問
2017-06-15 09:57
各自安好 追問
2017-06-15 10:00
方老師 解答
2017-06-14 18:17
方老師 解答
2017-06-14 18:36
方老師 解答
2017-06-15 10:46