
老師,我們公司有一幢廠房出租,但電表無法分開電費都是我們交的,然后我們再開水電發(fā)票給承租方,這樣我們應(yīng)該怎么做賬?怎么才能避免這部份的費用進到我們的成本當中?
答: 您好!電力局開給你們,你們開給對方,就好了
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師你好!我們公司是承租方,收了水電費,應(yīng)該把水電費給租賃方,但是沒有給租賃方,抵扣了一個月房租,我們給付水電費的開了發(fā)票,也給租賃方開了發(fā)票,這樣的業(yè)務(wù)要怎么做分錄?
答: 借,銀行存款 貸,其他應(yīng)付款 借,X費用 貸,其他應(yīng)付款


小過客 追問
2022-08-30 11:21
宋生老師 解答
2022-08-30 11:21