
請問老師,我工地上有請挖機(jī)施工,但這個月有產(chǎn)生8萬元的費(fèi)用,對方還未開發(fā)票過來結(jié)算,但我們已給業(yè)主方開票結(jié)算,請這個賬務(wù)怎么處理
答: 這個費(fèi)用你可以暫估入賬。
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費(fèi)來報銷的時候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問有個項目我們按工程結(jié)算開票給業(yè)主 收到的工程款與開票金額相差1100,這筆錢是投勞折資,業(yè)主不付給我們 而且業(yè)主向財政局申請撥款時也說明了這個1100,請問這個我們施工方怎么處理?掛在賬上1100
答: 你好,可以計提壞賬損失


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2022-08-29 14:17
玲老師 解答
2022-08-29 14:20
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2022-08-29 14:23
玲老師 解答
2022-08-29 14:34
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2022-08-29 14:34
玲老師 解答
2022-08-29 14:38