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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2022-08-24 16:06

同學(xué)你好

這個(gè)沒有哦

小魚兒 追問

2022-08-24 16:10

那這種情況該怎么做合并抵消呀

樸老師 解答

2022-08-24 16:16

合并報(bào)表時(shí)需要按照權(quán)益法的思路,子公司所有者權(quán)益變動(dòng)均需要在母公司有所反映,編制調(diào)整分錄來湊平

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同學(xué)你好 這個(gè)沒有哦
2022-08-24 16:06:57
學(xué)員你好,以前年度的投資收益需要滾調(diào),如果合并10年的報(bào)表,要滾調(diào)10年
2021-12-21 20:27:19
你好 接著前面賬做,最好 一期余額表的金額錄入期初 試算平衡開始做賬??
2021-08-02 11:56:01
您好,建議根據(jù)外賬數(shù)據(jù),結(jié)轉(zhuǎn)過來作為期初數(shù)據(jù)就行了。如果外賬也沒有做,建議直接進(jìn)行全面盤點(diǎn),包括現(xiàn)金,銀行存款,存貨,固定資產(chǎn),往來,編制盤點(diǎn)表作為期初數(shù)據(jù)即可。
2019-06-30 16:16:47
這個(gè)有資產(chǎn)負(fù)債表及利潤(rùn)表,這個(gè)年初數(shù)就是確定的。另外你說的期初數(shù)據(jù),就是期末數(shù)據(jù)。如9月1日的期初數(shù)據(jù),直接看8月份的財(cái)務(wù)報(bào)表,就是資產(chǎn)負(fù)債表2019年8月31日的期末數(shù)據(jù)。就是這樣的推算。另外,你是可以根據(jù)2019年8月的財(cái)務(wù)報(bào)表,做2019年9月的賬務(wù)處理,推算出2019年9月的資產(chǎn)負(fù)債表及利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)的。
2019-10-15 20:06:43
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