
以前年度的社保我們實(shí)際已經(jīng)繳納,但是沒有做賬,現(xiàn)在其他應(yīng)付款代扣代繳的貸方還有余額,這個(gè)應(yīng)該怎么辦
答: 你好,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款。
實(shí)際繳納社保個(gè)人部分是564.74 發(fā)放是641.18 貸方負(fù)數(shù)-76.44 直接貸:其他應(yīng)收代扣代繳-76.44 貸:其他應(yīng)付款 法人 76.44 賬是平了但好像不對(duì)
答: 你好,多扣的部分不就是返還給職工么,為什么貸其他應(yīng)付款——法人
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
代扣代繳個(gè)人社保部分計(jì)入了其他應(yīng)付款 我想調(diào)整到其他應(yīng)收怎么調(diào)整
答: 我把公司的代扣代繳個(gè)人社保部分計(jì)入了其他應(yīng)付款 我想調(diào)整到其他應(yīng)收怎么調(diào)整,從去年就用這其他應(yīng)付的科目 求老師指導(dǎo)

