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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-06-12 15:43

您好,抵扣時,分錄,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅。同時,借:應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。

好好學(xué)習(xí),天天向上 追問

2017-06-12 15:45

他的抵扣票期是不是也是180天

王雁鳴老師 解答

2017-06-12 15:46

您好,不是的,這個沒有具體規(guī)定期限的,最好先申報,等有稅了再抵扣。

好好學(xué)習(xí),天天向上 追問

2017-06-12 15:56

申報是不是就是填在表4的本期發(fā)生額

王雁鳴老師 解答

2017-06-12 15:57

您好,不好意思,具體填寫表格我不清楚了,謝謝。

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相關(guān)問題討論
您好,是的,加計抵減分錄,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(減免稅款)貸其他收益
2021-12-15 18:04:47
你好,原材料之前是按全額抵扣的,現(xiàn)在用于不動產(chǎn),需轉(zhuǎn)出40%,明年再抵。39400是辦公樓實際成本與原先暫估成本的差額。
2019-11-14 16:35:38
您好 借:管理費用——差旅費 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額 貸:庫存現(xiàn)金等
2019-04-11 13:30:50
您好:借:管理費用-差旅費等 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸銀行存款
2019-04-11 13:31:29
具體的是什么原因呢,就是屬于固定資產(chǎn)抵扣的進項稅嗎
2018-08-30 17:22:44
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