建筑業(yè)采購石子一般是多少稅點(diǎn) 問
同學(xué),你好 增值稅是13% 答
老師,我這個(gè)季度公司賣了一輛二手車,二手車銷售公 問
增值稅和企業(yè)所得稅收入口徑本就不同,這差異是正常的,不用刻意調(diào)一致,也沒稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 增值稅算的是銷售額(30000÷1.01),企業(yè)所得稅算的是轉(zhuǎn)讓凈收益(銷售額減凈值),兩者不是一個(gè)概念。你只要留存好銷售合同、折舊憑證,申報(bào)時(shí)如實(shí)填就行。 答
老師,小規(guī)模3%減按1%征收的增值稅,享受減免的2%還 問
企業(yè)銷售苗木享受免稅,開免稅發(fā)票,不用體現(xiàn)增值稅,不用入營(yíng)業(yè)外收入 答
老師,員工請(qǐng)病假是不是這樣算的 是今年5月份來的,2 問
是的,規(guī)范的算法是這樣算的 答
如果勞務(wù)派遣單位開出了差額發(fā)票,應(yīng)該怎么申報(bào)個(gè) 問
按發(fā)放的員工工資申報(bào)個(gè)稅 答

四月份做了暫估20元,借:庫存商品20,貸應(yīng)付賬款20,借發(fā)出商品20.貸庫存商品20,五月份收到發(fā)票40元,做沖暫估借應(yīng)付賬款20,貸庫存商品20,然后借庫存商品34.19,借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅5.81貸預(yù)付賬款40元,我這樣理解對(duì)不對(duì)啊,庫存商品的明細(xì)科目老是負(fù)數(shù),但是資產(chǎn)負(fù)債表存貨又是正數(shù),找了好久就是不知道原因
答: 您好!對(duì)的。你分錄沒錯(cuò)。預(yù)付是不是40就看你有沒有付錢了。
資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付賬款預(yù)收賬款是負(fù)數(shù)可以嗎?我好像資產(chǎn)負(fù)債表就見過應(yīng)交稅金是負(fù)數(shù)的,其他負(fù)數(shù)沒見過?
答: 你好,不可以的,要重分類的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)付賬款、應(yīng)付賬款、應(yīng)交稅費(fèi)的期末數(shù)是怎么算的?
答: 應(yīng)付賬款=“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末貸方余額+“預(yù)付賬款”明細(xì)期末貸方余額 預(yù)付款項(xiàng)=“預(yù)付賬款”明細(xì)期末借方余額+“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末借方余額(如有壞賬準(zhǔn)備要減去相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備) 應(yīng)交稅費(fèi)就是根據(jù)應(yīng)交稅費(fèi)科目的期末余額填寫








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2017-06-12 11:17
宋生老師 解答
2017-06-12 11:17
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宋生老師 解答
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宋生老師 解答
2017-06-12 11:37