
公司之前有收過(guò)對(duì)方的款項(xiàng),所以有這個(gè)明細(xì);在今年收到對(duì)方的發(fā)票,掛賬也沒(méi)另設(shè)應(yīng)付賬款,可是款到現(xiàn)在還沒(méi)付,年底給調(diào)整到應(yīng)付賬款,可以嗎?
答: 您好!可以的。這個(gè)沒(méi)關(guān)系。直接計(jì)入應(yīng)付賬款就可以了。
老師,這個(gè)是顧客發(fā)的應(yīng)付賬款明細(xì)單。麻煩老師幫我看下,調(diào)整1月和2月貨款差異有沒(méi)有做錯(cuò)哦,麻煩了呢
答: 您好,您具體是什么情況需要調(diào)整的,這里看不出來(lái)有沒(méi)有調(diào)整錯(cuò)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
應(yīng)付賬款與暫估入賬怎么調(diào)整,如何看明細(xì)賬調(diào)整
答: 暫估,一般為:借:原材料,貸:應(yīng)付賬款,付款為借:應(yīng)付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應(yīng)付賬款紅字, 你好, 據(jù)發(fā)票記 借:原材料, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:應(yīng)付賬款

