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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-08-17 09:55

你好,當(dāng)時做的是固定資產(chǎn)嗎?如果是的話,借固定資產(chǎn)貸應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,進項轉(zhuǎn)出。

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你好,當(dāng)時做的是固定資產(chǎn)嗎?如果是的話,借固定資產(chǎn)貸應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,進項轉(zhuǎn)出。
2022-08-17 09:55:50
這個進項稅額轉(zhuǎn)出是不得抵扣,你申報附表2時候需要轉(zhuǎn)出 你要是認證別的可以抵扣進項也是可以抵扣的
2019-07-26 14:21:56
具體說一下你這7.2萬的實際情況。
2022-03-04 22:34:24
你好 你應(yīng)交增值稅就是銷項稅-進項稅+進項稅轉(zhuǎn)出-留抵進項稅 可以的
2019-05-15 16:33:59
你好! 無需轉(zhuǎn)出,出售的時候13%繳納增值稅就可以。
2022-01-15 15:18:38
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