老師好 收發(fā)存匯總表是按當(dāng)月發(fā)貨數(shù)歸集的,但當(dāng)月 問(wèn)
同學(xué),你好 你當(dāng)月不開(kāi)票,也要做無(wú)票收入,庫(kù)存商品要出去的 答
老師你好,我想問(wèn)一下員工租房現(xiàn)在退租了,我們給房 問(wèn)
同學(xué),你好 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 答
老師,一套賬的大公司核對(duì)應(yīng)付賬款流程是怎樣的呢? 問(wèn)
您好,一般是要核對(duì)紙質(zhì)的采購(gòu)入庫(kù)單和送貨單 答
以貨易貨,120 萬(wàn)元的庫(kù)存商品換取A公司市場(chǎng)價(jià)格為 問(wèn)
繳納印花稅按照1,200,000%2B1,400,000計(jì)算 答
老師,公司屬于先進(jìn)制造業(yè),享受增值稅加計(jì)抵減的稅 問(wèn)
同學(xué),你好 收到退回的稅款,可以沖減之前的繳納分錄 答

單位結(jié)算卡取現(xiàn)備用金,實(shí)際沒(méi)用上,這個(gè)錢(qián)怎么歸還進(jìn)去
答: 取款時(shí) 借:現(xiàn)金 貸:銀行存款——單位結(jié)算卡 備用時(shí) 借:其他應(yīng)收款—某某 貸:現(xiàn)金 存款時(shí) 借:銀行存款—單位結(jié)算卡 貸:其他應(yīng)收款
往公司取的備用金,比如1000元,有一些實(shí)際花出去了,但是沒(méi)有小票,應(yīng)該怎么處理呢?謝謝
答: 需要有發(fā)票,才能去報(bào)銷,才能沖抵借的備用金的。 如果您對(duì)我的解答滿意,請(qǐng)您及時(shí)給予好評(píng),謝謝??!如果還有疑問(wèn),歡迎您繼續(xù)提問(wèn)。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師好,1、店長(zhǎng)拿備用金2000元,實(shí)際花了1500元 2、店長(zhǎng)拿備用金2000元,實(shí)際花費(fèi)2500元 3、店長(zhǎng)拿備用金2000元,實(shí)際花費(fèi)2000元 這三種情況下的分錄怎么做
答: 你好 1. 借其他應(yīng)收款2000 貸銀行存款2000 借管理費(fèi)用等 1500 庫(kù)存現(xiàn)金或者銀行存款 500貸其他應(yīng)收款 2000 2. 借其他應(yīng)收款2000 貸銀行存款2000 借管理費(fèi)用等 2500貸其他應(yīng)收款 2000庫(kù)存現(xiàn)金或者銀行存款 500 3. 借其他應(yīng)收款2000 貸銀行存款2000 借管理費(fèi)用等 2000貸其他應(yīng)收款2000

