
公司促銷活動,充值1980送500,借:銀行存款1980,銷售費(fèi)用500貸:預(yù)收賬款2480,是這樣做嗎?費(fèi)用年底如何結(jié)轉(zhuǎn)?
答: 對的是的,這個費(fèi)用月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了。
充值3000元送1000元,收款做解銀行存款3000,貸方做預(yù)收賬款3000@另外那個如果直接做銷售費(fèi)用,借方銷售費(fèi)用1000元,貸方要做什么科目?
答: 借銀行存款3000,銷售費(fèi)用1000,貸預(yù)收賬款4000。
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
客戶轉(zhuǎn)來20000元,當(dāng)作21000元預(yù)存,分錄這樣做:借:銀行存款 借:銷售費(fèi)用 貸:預(yù)收賬款,沖貨款時,我直接做:借:預(yù)收 貸:應(yīng)收 對不?
答: 你好,可以的

